4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
13
Data de Lançamento: 14/12/2015 |
Vl. Pago
5752/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
15
7876/000-2015
400,00
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. 3 colunas (15,5cm x 15,5cm), página interna, colorido - PARA DIVULGAÇÃO DA |
ANISTIA DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE |
400,00
SV
1,0000
400,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/003-2015
0,00
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO |
PRIMÁRIO |
536,04
%
4,0000
134,01
2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E |
TERCIÁRIO |
353,54
%
4,0000
88,39
3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS |
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO |
1.043,16
%
4,0000
260,78
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8724/001-2015
0,00
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: |
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; |
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a |
Mulher". |
838,40
UN
80,0000
10,48
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 |
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra. |
174,00
UN
200,0000
0,87
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e |
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm. |
15,72
UN
0,2000
78,60
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento |
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm. |
6,29
UN
0,0400
157,25
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a |
definir (2 semanas de exposição). |
104,77
UN
0,0800
1.309,63
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f |
final: 42x56 cm. |
55,84
UN
8,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m
26,95
UN
15,4000
1,75
11316/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
38
13015/000-2015
491,82
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS `SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL - DIA 06/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
DIA 09/11/15 ÀS 00h00 || DIA 11/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 13/11/15, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || DIA 26/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 27/11/15, SAÍDA |
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 28/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
491,82
14,0000
35,13
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
10523/000-2015
532,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
420,00
UN
2,0000
210,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - COMPRA PARA TROCA |
DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
112,00
UN
4,0000
28,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/003-2015
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/004-2015
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/004-2015
1.419,73
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
13
Vl. Pago
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.419,73
%
0,8100
1.755,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/009-2015
35,63
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
35,63
1,0000
35,63
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/005-2015
8.025,85
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
8.025,85
%
8,3100
966,00
10109/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
151
11841/000-2015
-251,90
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - TRÂNSITO
700,00
1,0000
700,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
190
3261/003-2015
5.697,50
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
14,42
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
10,86
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
815,50
KG
50,0000
16,31
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/006-2015
192,92
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
192,92
1,0000
192,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8774/000-2015
156,80
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8775/000-2015
224,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9008/000-2015
67,20
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9009/000-2015
112,00
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
112,00
HR
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9010/000-2015
67,20
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9011/000-2015
89,60
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1317 PLACA DBA 9497 - |
SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9013/000-2015
89,60
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. Conserto de 2 camaras de pneus - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD |
CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9028/000-2015
201,60
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 2 PNEUS DIANTEIROS
112,00
HR
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ LK 1313 PLACA |
CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
112,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
13
Vl. Pago
10530/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
12086/001-2015
240,23
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
240,23
1,0000
240,23
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
213
8824/000-2015
268,80
1 - SERVIÇO. DE OBRA NO MOLEJO DIANTEIRO
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO PARA -CHOQUE DIANTEIRO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
213
8825/000-2015
470,40
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOCORRO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
213
8826/000-2015
56,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PEDAL DO ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARES - PLACA DBA 2072 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
213
8827/000-2015
257,60
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENS MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
257,60
HR
2,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
213
9600/000-2015
1.377,60
1 - SERVIÇO. DE REARCAR 02 MOLEJO TRASEIRO
336,00
HR
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO TROCA. DE MOLA AUXILIAR LADO TRASEIRO
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS. 1º CABEÇOTE
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
112,00
HR
1,0000
112,00
5 - SERVIÇO DE CONSERTO. E LIMPEZA RADIADOR
280,00
HR
2,5000
112,00
6 - SERVIÇO DE TROCA. FLEXIVEL DO FREIO
44,80
HR
0,4000
112,00
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO DO PEDAL
190,40
HR
1,7000
112,00
8 - SERVIÇO TROCA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
100,80
HR
0,9000
112,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
239
10741/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA |
ENCIO DE DADOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - DES. AGRÁRIO |
20,50
UN
1,0000
20,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/005-2015
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/002-2015
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/002-2015
648,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
13
Vl. Pago
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
648,00
MÊS
0,4700
1.388,00
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
319
9767/000-2015
26.857,46
1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
5.658,62
UNI
178,0000
31,79
2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
6.939,38
UNI
194,0000
35,77
3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
3.445,56
UN
102,0000
33,78
4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
556,00
UNI
16,0000
34,75
5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
8.916,84
UNI
102,0000
87,42
6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.341,06
UNI
93,0000
14,42
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10406/000-2015
229,32
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
229,32
KG
18,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10412/000-2015
242,48
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
106,40
KG
14,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E |
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,08
KG
18,0000
7,56
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10655/000-2015
115,00
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,00
UN
5,0000
23,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10930/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11095/000-2015
39,80
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto |
deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá |
constar na caixa a marca do fabricante impressa. - SCRITY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE |
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,80
CX
1,0000
39,80
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11097/000-2015
156,10
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O |
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com |
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - |
GENMES - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
156,10
UN
14,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11100/000-2015
29,40
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,40
UN
6,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11106/000-2015
29,40
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS |
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,40
PCTE
6,0000
4,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
13
Vl. Pago
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11113/000-2015
925,14
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
418,14
FR
303,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
330,00
CX
150,0000
2,20
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11119/000-2015
63,70
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,70
UN
13,0000
4,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11126/000-2015
349,25
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
9,75
PCT
15,0000
0,65
2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
56,30
FR
10,0000
5,63
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO |
CENTRO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
283,20
GL
20,0000
14,16
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11221/000-2015
295,75
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014) - RADEX
55,50
CX
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014) - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
120,30
UN
15,0000
8,02
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11696/000-2015
52,59
1 - VEDADOR - 14X20
2,09
UNI
1,0000
2,09
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11704/000-2015
33,15
1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O |
EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11706/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11710/000-2015
317,00
1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E |
IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
317,00
PCT
20,0000
15,85
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11787/000-2015
15,10
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,10
COMP
200,0000
0,08
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11813/000-2015
188,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
13
Vl. Pago
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G) - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
188,75
COMP
2.500,0000
0,08
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11845/000-2015
288,28
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
49,40
UN
13,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
3 - MELAO
58,50
UN
15,0000
3,90
4 - MORANGO
54,88
CX
16,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, |
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
13,0000
4,90
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
336
11859/000-2015
7.946,35
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER TN 2370
6.214,50
UN
25,0000
248,58
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER DR 2340 - PARA USO DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.731,85
UN
5,0000
346,37
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11927/000-2015
161,20
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
30,40
UN
8,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
32,96
KG
16,0000
2,06
3 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,90
4 - MORANGO
27,44
CX
8,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,20
KG
8,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11930/000-2015
116,70
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA - NOVAPRINT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
116,70
CX
6,0000
19,45
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11931/000-2015
89,10
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
BOLI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
89,10
PCT
18,0000
4,95
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12172/000-2015
68,47
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
11,40
UN
3,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
2,06
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
10,29
CX
3,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DA ESF VOTUPOCA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,70
KG
3,0000
4,90
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/005-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
492,52
SV
1,0000
492,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/035-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/005-2015
1.956,91
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
13
Vl. Pago
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
508,38
KG
87,5000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/006-2015
4.222,80
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,96
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.695,84
KG
464,0000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/007-2015
3.507,60
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.980,63
KG
340,9000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/008-2015
3.728,80
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - REF. SET/2015 - SAÚDE |
3.728,80
KG
641,7900
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1726/001-2015
1.162,00
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - |
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E |
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.162,00
KG
200,0000
5,81
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
323
2270/006-2015
121,98
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
121,98
SV
612,9600
0,20
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/003-2015
105,00
1 - LAUDO DE RAIO-X. Face, tórax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
105,00
SV
7,0000
15,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6846/005-2015
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7396/005-2015
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
8814/000-2015
32,85
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA |
NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO |
PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
32,85
SV
3,0000
10,95
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/002-2015
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA |
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
13
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/002-2015
585,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
585,00
SV
13,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/002-2015
270,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SANTANA CDV 2166, UNO |
DBA 9488, SIENA DBA 9462, DUCATO DJP 6126, DO SETOR DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11034/000-2015
1.275,00
1 - Teste do Pezinho - Em tamanho A3, 50 FOLHAS, IMPRESSO NA COR: PRETO. Miolo em papel sulfite 75g/m² |
(1x1 cores), capa em papel cartolina 180g/m² cor branca, sem impressão, formato: A3, incluindo arte final, |
encadernação em espiral, com capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
1.275,00
BLC
102,0000
12,50
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015
-97,01
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
300,00
1,0000
300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11610/000-2015
200,09
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11612/000-2015
290,74
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO BANCO
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE |
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 290,74 - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
140,47
HR
1,7200
81,67
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
338
11695/000-2015
100,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
1,0000
50,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
323
11815/000-2015
3.023,38
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
2.829,87
DIÁRI
1,0000
2.829,87
2 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO |
24 HORAS |
145,13
DIÁRI
1,0000
145,13
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. A DIVULGAÇÃO DA |
CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
48,38
DIÁRI
1,0000
48,38
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
11817/001-2015
1.526,97
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
13
Vl. Pago
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS |
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.526,97
KM
445,1800
3,43
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
12078/000-2015
510,00
1 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f |
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final |
176,00
BLC
10,0000
17,60
2 - Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação PMA2 e PMA2C , 50x1 vias, impresso na cor: preto, |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso) - PARA |
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
334,00
BLC
20,0000
16,70
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
12680/000-2015
590,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
385,04
SV
2,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DA ESF NOSSO |
TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
204,96
SV
2,0000
102,48
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/004-2015
146,00
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 - NOV/15 - SAÚDE |
146,00
UN
4,0000
36,50
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
431
10389/000-2015
273,12
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
182,40
KG
24,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
90,72
KG
12,0000
7,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
431
10976/000-2015
92,76
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O |
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
84,96
GL
6,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11045/000-2015
22,30
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O |
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com |
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - |
GENMES - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
11049/000-2015
29,40
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,40
UN
6,0000
4,90
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/007-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
433
6848/005-2015
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/004-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
13.500,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
13
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/002-2015
130,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO |
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
130,00
SV
2,0000
65,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
433
11037/000-2015
450,00
1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA |
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
450,00
FLS
3.000,0000
0,15
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
401
11038/000-2015
525,00
1 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
130,00
BLC
40,0000
3,25
2 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final |
315,00
BLC
100,0000
3,15
3 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
80,00
BLC
40,0000
2,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
449
7395/005-2015
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
458
10381/000-2015
121,32
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
68,40
KG
9,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
52,92
KG
7,0000
7,56
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
11041/000-2015
24,50
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
24,50
UN
5,0000
4,90
10554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
458
12126/000-2015
172,00
1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
4,0000
43,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6845/005-2015
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/002-2015
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA |
45,00
SV
1,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
13
Vl. Pago
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
465
11577/000-2015
1.000,00
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR |
A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV E DA SÍFILIS E INTEGRA AS |
AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
DIÁRI
1,0000
1.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
462
11818/001-2015
4.078,62
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA |
C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
4.078,62
KG
702,0000
5,81
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9920/001-2015
19.035,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,48%, FUND. EE: 32,72%, FUND APAE: 0,93%, MÉDIO EE: |
24,69%, MÉDIO ETEC: 6,91%, EJA EMEF: 0,25%, EJA EE: 0,37%, EJA MÉDIO EE: 0,19%, PROG MAIS EDUC.: |
0,07%, AEE MUNICIPAL: 0,62%, AEE ESTADUAL: 0,74%, INDÍGENAS: 0,06%, QUILOMBOLA: 0,12% - |
EDUCAÇÃO |
19.035,00
KG
1.620,0000
11,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5915/004-2015
15,70
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/003-2015
15,70
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AG 492-8 |
C/C 25398-7 BB |
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/010-2015
9.300,00
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/002-2015
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-4 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
8559/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
630
10298/000-2015
-53,23
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
250,00
10430/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
630
12023/000-2015
-15,87
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015
-266,40
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
11350/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
632
13027/000-2015
210,78
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUNICIPAL DE |
CULTURA - 30/11, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - |
03/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE |
210,78
6,0000
35,13
11349/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
632
13028/000-2015
175,65
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA LEVAR E BESCAR ALEGORIAS DA PARADA DE NATAL - ITAPEVA/SP: 26/11, |
SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 14h00 | SÃO PAULO/SP: 03/12, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, |
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE |
175,65
5,0000
35,13
11348/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
632
13029/000-2015
940,26
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
35,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
13
Vl. Pago
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA |
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA |
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE |
588,96
3,0000
196,32
11347/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
632
13030/000-2015
940,26
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA |
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA |
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE |
588,96
3,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
1493/010-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/010-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
5154/000-2015
0,00
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
2.203,04
DIÁRI
2,0000
1.101,52
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA SORTEIO DAS CASAS DO |
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SIAP 0391.098-27 AG. 0903-2 - C/C 006.00000420-9 CEF (DESCONTO DE |
10% NO TELÃO) - ASSISTÊNCIA |
3.527,45
DIÁRI
1,0000
3.527,45
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
652
6354/000-2015
-3.874,99
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes |
especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à |
sexta, das 8h às 17h30. |
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com |
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.874,99
PROF.
1,2600
3.072,95
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
659
11745/000-2015
8.624,18
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
4.939,06
M²
55,5200
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME |
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
1.439,40
UN
3,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
675,61
MT LI
29,4000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.570,11
M²
55,5200
28,28
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
672
13208/000-2015
3.874,99
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes |
especificações: |
o Carga Horária Diária: 8h. |
o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, das 8h às 17h30. |
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. |
o Qualificação: Ensino Médio completo com conhecimentos intermediários ou avançados em informática. |
(Troca de Ficha da Nota nº 6354/0-2015) |
3.874,99
PROF.
1,2600
3.072,91
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
13209/000-2015
5.730,49
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. (Troca de Ficha da Nota nº 5154/0-2015)
2.203,04
DIÁRI
2,0000
1.101,52
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS (Troca de Ficha da Nota nº |
5154/0-2015) |
3.527,45
DIÁRI
1,0000
3.527,45
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/018-2015
1.511,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
13
Vl. Pago
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.511,78
1,0000
1.511,78
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
969/000-2015
134,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10757 - 4078,62
134,59
1,0000
134,59
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2015.
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